你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

老師請幫看一下這樣做對不 ,有一筆10963.05物業費和電費,是2021年7月20日到2022年2月28日的需要繳費,我們公司在2022年3月份繳納,沒有收到發票,到了2022年7月份才收到發票,3月份支付借 :應付賬款10963.05 貸:銀行存款10963.05借:未分配利潤-利潤分配6593.55(21年的) 管理費用 - 物業2800(22年的) -電費1593.5 貸:應付賬款 10963.0522年7月份拿到發票借:應付賬款 10963.05貸: 應付賬款10963.05
答: 你好,2021年的當時沒有做是嗎?如果沒有做的話可以的。
有一筆10963.05物業費和電費,是2021年7月20日到2022年2月28日的需要繳費,我們公司在2022年3月份繳納,沒有收到發票,到了2022年7月份才收到發票,賬是在2022年3月份,未分配利潤-利潤分配6593.55(21年的)月底 需要轉入的虧損嗎?3月份支付借 :應付賬款10963.05貸:銀行存款10963.05借:未分配利潤-利潤分配6593.55(21年的)管理費用 - 物業2800(22年的)-電費1593.5貸:應付賬款 10963.052022年7月份22年7月份拿到發票借:應付賬款 10963.05貸: 應付賬款10963.05
答: 你好,這個管理費用,物業費,水電費都改成利潤分配未分配。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應收股利轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
老師,個人獨資企業,對公賬戶支付到法人個人賬戶,是不是做利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 50萬 貸:應付利潤 50萬 借:應付利潤 50萬 貸:銀行存款 50萬
1子公司向母公司分配利潤 借 利潤分配-未分配利潤 貸 利潤分配-應付股利或利潤 2 付錢時 借 利潤分配-應付股利或利潤 貸 銀行存款 這樣做對嗎
老師好:我們是個體工商戶,業主分紅的分錄我這樣寫可以嗎:借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款-業主 借其他應付款-業主 貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-企業所得稅借:應交稅費-企業所得稅營業外支出-滯納金,貸:銀行存款,那不用調整2016-2021年度的未分配利潤嗎








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福鋒 追問
2023-08-23 09:54
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2023-08-23 09:55
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2023-08-23 10:03