電子稅務局取得的發票可以標注一下已入賬嗎?老師 問
可以的,電子稅務局取得的發票可以標注一下已入賬 答
報稅的時候勾選認證的發票必須和賬上的進項一樣 問
是的,跟當月做的進項稅金額一致 答
廣告業文化事業建設費申報表怎么申報 問
按廣告收入,娛樂收入進行填寫 答
老師,請問一下公司減資需要交稅嗎 問
你好,減資不分紅,不轉股的情況下,不需要交稅 答
你好,網銀手續費開專票,我想季度申請一次,是今天申 問
您好,今天申請,今天開票 答

老師好,想咨詢一個問題,老師好,先說下我遇到的情況,我們現在是以2021年4月到2022年3月為一個會計年度,我這邊的賬務是這么做的,在2021年3月做了一筆分錄是:借:管理費用50萬,貸:其他應收款50萬,然后在21年4月,將3月的分錄完全沖銷了,又做了一筆分錄是:借:以前年度損益調整50萬貸:其他應收款50萬,這樣做賬會影響21年4月到22年3月的利潤嗎
答: 你好,學員,會影響21年4月到22年3月的利潤,因為沖銷用的損益科目的
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。19年發現錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
答: 貸其他應交款 需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!我19年12月做了一筆: 借:現金 貸:管理費用 正確應該是:借:現金 貸:管理費用 x 其他應收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調下憑證還是要走以前年度損益調整?
答: 你是小企業會計準則還是企業會計準則呢?金額大不大
19年12月份錄了一筆借:管理費用 _辦公費 貸:銀行存款,現在由于沒有借方憑證后面沒有相關發票,要將借方錄其他應收款,更正憑證怎么錄,需要做以前年度損益調整嗎?
老師你好,內賬借:其他應收款/單位/甲100000貸:應收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調整這是2019年1到12月往來
您好,做外賬的時候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調整,貸其他應收款。









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