
老師,我之前收到發票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:應付賬款。現在對方開了一張負數發票,沖減一部分在減工程。這張負數發票我如何做會計分錄?
答: 借應付賬款, 貸在建工程 應交稅費,應交增值稅進項轉出,這個在建工程沒有結轉到固定資產吧?
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費從工程款里扣,分錄該怎么做?貸:應付賬款/應付工程勞務款 負數,貸:營業外收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額是這樣做嗎?銷項稅的稅率是按電費還是按建筑服務的稅率?還是不做收入,沖減在建工程?
答: 您好,貸:應付賬款/應付工程勞務款 (正數)貸:其他業務收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個電費很大的,沒有這部分收入稅務很容易查到
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票,是按預付賬款入得賬,本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款 這樣做對嗎
答: 同學,你好 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸預付賬款









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2023-08-15 11:27
郭老師 解答
2023-08-15 11:27
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