老師你好,開出的的發票是6個點現代服務,出現了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答
老師,我們一個小規模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業的業務招待費用除了扣除限額調增,有對發 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

購買固定資產100萬元 增值稅稅率13%用銀行存款支付
答: 你好!借固定資產 應交稅費應交增值稅-進項稅額? 貸銀行存款113
.企業以銀行存款購入設備-臺,含稅價28250元,增值稅稅率13%,不需安裝,直接交付使用;為什么固定資產是28250除1.13?不是13%嗎?
答: 因為是含稅價,所以要除以1.13算不含稅收入的金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
題目:資料四:2022年 12月 20日,生產事故導致 A生產設備報廢,殘值變價所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。關于殘值答案:借:銀行存款 2.26 營業外支出 18 貸:固定資產清理 20 應交稅費——應交增值稅 (銷項稅額) 0.26我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產清理2 借:銀行存款2.26 營業外支出18 貸:原材料2應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.26
答: 你好,他這個沒有原材料入庫,不要做原材料。










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