送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-10 10:08

你不需要交稅的,不在主表里面提現,你只有需要交稅填寫了實際抵扣金額在19行里面體現的。

phoebe 追問

2023-08-10 10:21

老師,附表4加計抵減的那張表:欄次為期初余額,本期發生額,本期調減額,本期可抵減額,本期實際抵減額,期末余額。
這個本期調減額是填寫什么的。如果正常報稅算加計扣除,且當月銷項稅額大于進項稅額和加計扣除金額。這里是不是不用填寫啊?這里只是用來填寫不能加計抵減的加計稅額啊。

郭老師 解答

2023-08-10 10:23

之前你加計扣除了,但是你這個月有進項轉出的,需要進項轉出的金額乘以抵扣率。

郭老師 解答

2023-08-10 10:23

填寫本期發生額。只填寫本期發生額就可以的。

phoebe 追問

2023-08-10 10:32

謝謝老師。第一種情形下,我當月做賬的時候,不需要對進項和銷項單做一筆結轉到應交稅費-未交增值稅借方的分錄了吧。等。下月銷項稅額大于進項稅額的時候,直接做結轉到應交稅費-未交增值稅貸方的分錄就行了是不。然后進項加計的稅額,直接在繳費的時候計入其他收益。

郭老師 解答

2023-08-10 10:35

你好,可以按月結轉,也可以按年結轉,這個你自己結轉就可以的
可以

phoebe 追問

2023-08-10 10:57

老師,如果我進項大于銷項也結轉的話賬會不會比不結轉清晰一些啊

郭老師 解答

2023-08-10 11:05

好清洗,只要是結轉都清晰,因為你能核對出你每個月的銷項和進項,賬上和申報的是不是一致。

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相關問題討論
你好 也是抵扣之后的金額
2024-06-04 09:38:31
你不需要交稅的,不在主表里面提現,你只有需要交稅填寫了實際抵扣金額在19行里面體現的。
2023-08-10 10:08:44
借銀行存款, 貸主營業務收入 應交稅費、應交增值稅銷項, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-12-27 16:33:33
你好一般情況下是這樣的,如果有進項稅額轉出還需要加上進項稅額轉出的金額
2019-04-07 21:28:24
你好!其實,這個按現在規定,只需要做這個要繳納的10塊錢的分錄, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)10   貸:應交稅費——未交增值稅 10
2022-03-09 10:58:15
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