送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-09 14:24

你好,未開具發票一欄填寫負數。

郭老師 解答

2023-08-09 14:24

也就是紅沖之前暫估的收入

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相關問題討論
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
2022-01-16 20:10:55
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,未開具發票一欄填寫負數。
2023-08-09 14:24:50
你好,開具的專用發票,這個就是你開出去的專票開具的其他發票,這個是普通發票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應納銷項稅額。
2022-06-08 09:28:55
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