
老師 上月暫估了原材料 生產流程都走了一遍(生產、結算成本、結轉) 結轉完工產品成本 本月想要沖銷這個暫估要怎么做?
答: 你好,本月想要沖銷這個暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 如果之前領用,結轉的金額有錯誤,也需要同步進行調整。
老師,我上個月材料暫估估多了,而且已經結轉成本了,那我這個月要沖回的話,是沖先沖原材料再沖生產成本,還是直接沖生產成本?
答: 同學,你好,你上個月的分錄如何填寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是生產加工企業,生產領用的原材料有一部分是暫估入賬的,原材料上個月已經用完,已經結轉生產成本到庫存商品,這個月剛來發票,之前暫估的入賬價值多,發票上沒有這么多,這個怎么沖暫估呀
答: 您好,沖 借:應付賬款-暫估:100元 貸:應付賬款? 80元 貸:原材料20
本月買了一批材料沒有收到發票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要結轉成本怎么計算?等收到發票了,如果結轉的成本與實際不符是不是還要調賬?
建筑行業預估成本怎么做會計分錄,以成本結算借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估結轉成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。





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