送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-24 18:38

如果成本發票當月沒有回來,你可以先根據預估的成本進行預提費用,做成本預提分錄。然后在發票回來后,再根據實際的發票金額進行調整。如果發票金額比預提的金額多,那么就需要做一筆借記成本,貸記預提費用的調整分錄。如果發票金額比預提的金額少,那么就需要做一筆借記預提費用,貸記成本的調整分錄。

無語的蝸牛 追問

2023-07-24 18:38

那如果我在預提費用后,發票還是沒有回來怎么辦?我應該怎么處理這個問題?

青檸 解答

2023-07-24 18:38

如果發票在一個合理的期限內還沒有回來,你可以先將預提的費用轉為實際的成本。然后在發票回來后,再根據實際的發票金額進行調整。這樣可以確保你的成本在財務報表中的準確性。同時,你也需要跟進發票的情況,確保發票能夠及時回來。

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如果成本發票當月沒有回來,你可以先根據預估的成本進行預提費用,做成本預提分錄。然后在發票回來后,再根據實際的發票金額進行調整。如果發票金額比預提的金額多,那么就需要做一筆借記成本,貸記預提費用的調整分錄。如果發票金額比預提的金額少,那么就需要做一筆借記預提費用,貸記成本的調整分錄。
2023-07-24 18:38:10
你好,學員,1月銷售,成本按照暫估結轉 會發票當月,按照差額結轉成本
2022-03-02 13:17:49
你好,這個分錄都是一樣的,借,應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 后期開了發票就做紅字,先沖減,然后再按發票重新做。
2024-02-26 09:48:58
你需要在記賬時,分別把開出和退回的發票登記到應收和應付賬款上。然后再把兩個發票的金額加起來,登記到賬戶明細中。
2023-03-10 17:06:29
您好,拿回來發票能拿回來發票能有多少呢?
2025-01-07 16:24:51
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