老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

1月庫存商品暫估入庫,80元一噸(沒有暫估增值稅),當月銷售,結轉銷售成本是是按80元一噸結轉。3月,發票回,沖紅后。按實際發票入庫入庫單價是110元一噸。問:1??1月銷售成本應如何調整,按哪個價格,分錄如何2??本月銷售成本如何做。
答: 你好,學員,1月銷售,成本按照暫估結轉 會發票當月,按照差額結轉成本
1、發出商品,計提應收賬款,并計提商品成本:借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:主營業務成本貸:庫存商品這是兩筆分錄吧庫存商品還沒有入庫可以先貸庫存商品嗎
答: 你好不可以的,你沒有入庫的話,你這個做了這個分錄,你的庫存商品出現負數余額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上月暫估入庫的庫存商品發票已經結轉了成本。這個月已經回來成本了分錄要怎么做
答: 暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款









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