送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-07-24 09:55

你好; 你去看看上期是怎么回事 ; 是不是因為你計提了 ;和你結轉的數據 不一致;結轉多了;  

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相關問題討論
你好; 你去看看上期是怎么回事 ; 是不是因為你計提了 ;和你結轉的數據 不一致;結轉多了;??
2023-07-24 09:55:46
先看一下資產科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,說明可能是重分類的問題。把2018年其他應付款的輔助余額表調出來,按照客戶分類,看看哪個客戶余額是負數,則需要重分類到其他應收款。
2020-05-30 08:48:41
你好 負數 的原因是什么?
2022-06-21 13:59:15
您好,這個的話負數是可以做其他流動資產的,這個
2024-08-23 20:36:34
調整銷項稅額: 借:應交稅費-銷項稅額 20833 貸:待處理財產損溢 20833 調整進項稅額: 借:待處理財產損溢 2649.05 貸:應交稅費-進項稅額 2649.05 調整簡易計稅: 借:待處理財產損溢 6715.53 貸:應交稅費-簡易計稅 6715.53
2023-12-04 10:31:33
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