借:在建工程貸:預付賬款完工后借:固定資產貸:在建工 問
您好,是對的,這個代表前面先支付了錢 答
咨詢下,目前電子稅務局,填報財務報表,如果預收賬款 問
您好,如果金額不大,是沒事的 答
我們和A公司簽訂了農機作業合同,但我們公司沒有農 問
B給我們開農機作業發票,我們給A公司開農機作業發票 答
老師,這個就是結匯水單嗎? 問
是的,這就是一張結匯水單。 從圖片上的關鍵信息可以確認這一點: “匯款編號” (Remittance Ref. No.):這是銀行在處理跨境資金匯劃時生成的唯一識別碼,用于追蹤和核對這筆交易。 編號內容 2150938027JS:這是具體的交易流水號,通常由銀行系統自動生成,包含日期、序列號等信息。 答
一般納稅人收到個稅返還手續費怎么入賬,申報的時 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

您好,我想問一下應交稅費代轉銷項稅期初期末都是負數要怎么調整呀
答: 你好; 你去看看上期是怎么回事 ; 是不是因為你計提了 ;和你結轉的數據 不一致;結轉多了;??
老師您好,我想咨詢一下,我在給客戶做年審報告時,發現企業19年其他應付款期初余額是負數,和18年期末余額還不一致,18年期末余額是正數,從賬上提現19年期初余額和期末余額還都是負數,我應該怎么做?重分類調整怎么調?有點懵了
答: 先看一下資產科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,說明可能是重分類的問題。把2018年其他應付款的輔助余額表調出來,按照客戶分類,看看哪個客戶余額是負數,則需要重分類到其他應收款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我這個公司是一般納稅人,由于期末進項大于銷項,導致余額表上應交稅費是負數,這個要怎么調整?
答: 您好,這個的話負數是可以做其他流動資產的,這個





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