老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

公司給很多客戶送月餅,月餅金額一萬,要怎么做會計分錄
答: 首先,你需要將這筆費用記入"應付賬款"或者"預付賬款",然后再記入"業務招待費"。具體的會計分錄如下:
老師你好,中秋節給客戶送月餅是否需要開票報稅,會計分錄怎么做
答: 可以開發票哦,記錄招待費用就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問外購月餅送客戶的分錄怎么做,稅要怎么交
答: ● 分錄。購進月餅作為存貨時,企業應當編制的會計分錄為借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款。決定以購進月餅發放給職工作為福利,企業應當編制的會計分錄為借:管理費用、生產成本、制造費用、銷售費用等;貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利。實際發放給職工,企業應當編制的會計分錄為借:應付職工薪酬—非貨幣性福利;貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) ● 繳稅。增值稅進項稅額轉出是指,購進貨物改變用途或發生非正常損失,其原來已經抵扣的進項稅應轉出,并計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目




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孝順的麥片 追問
2023-07-22 19:27
青檸 解答
2023-07-22 19:27