請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,公司4月份收到員工給的一張報銷普票,這個月才發現稅號開錯了,需要讓對方重開嗎?重開的話賬務怎么處理?這張票已經在4月份做賬了
答: 你好,復印一份,把發票退回重開后貼在憑證后邊就是
你好老師,我是銷售方,10月份得時候開出了一張專票,當時已經做了收入入賬。現在12月份才發現當時開錯公司了,(本該開給A的 ,開給B公司了),現在紅沖重新給B公司開具,賬務需要這么處理呢
答: 同學你好 分錄也紅沖了就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好!由于4月份開一張專票給對方公司,到6月份對公司才發現開票地址寫錯了一個字,其他的都寫對了,同時貴公司也在當月入賬并繳稅款了。但是,對方公司到6月份才退票給貴公司重開一張專票,并己開紅字沖銷4月份那張專票,同時,再重新開一張專票。麻煩您指教一下,如何做上述財務會計分錄呢?[圖片]
答: 您好 請問四月份的時候分錄怎么寫的
老師你好,我1月份收到了專票,已入賬,已抵扣.但這個月發現發票開錯了,讓對方重新開,重新開的發票該放哪里?放1月份替換掉錯的那張?可開票日期是5月份啊。
老師,你好。我們4月份開了一張發票出去,已確認收入已申報納稅。現在對方說發現發票有誤,需要退回重開。我們要怎么做賬務處理呢?謝謝
老師,有一張普票22年入賬報銷了,也稅前扣除了,23年才發現這張發票稅號開錯了,現在讓對方重開的話,去年企業所得稅匯算清繳需要改么?
老師好,去年銷售方6月份和10月份開了兩次發票,6月份的已經入賬了,現在發現10月份的這票開重了一部分,現在對方要求把兩張都退回,那我們可以怎么處理





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