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攀登者
于2025-05-14 09:46 發布 ??150次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-05-14 09:48
你要抵扣就重新做賬借:增值稅-進項 貸:增值稅-進項轉出
攀登者 追問
2025-05-14 09:49
這筆分錄做到哪個月里?
家權老師 解答
2025-05-14 09:52
做到5月份就行了哈。如果那張發票沒有勾選就退回了,可以直接附在1月的憑證后邊
2025-05-14 10:03
如果那張發票沒有勾選就退回了,可以直接附在1月的憑證后邊 :不管以后幾月重開的都可以放到原來做賬的地方是嗎?
2025-05-14 10:08
是的,關鍵是你1月怎樣做的賬?1月沒有發票做的應交稅費-待轉進項,那么就做到5月借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉進項
2025-05-14 10:10
那以前錯的發票已經認證后來又紅沖,收到對方重新開的還能認證抵扣嗎?怎么做賬呢
2025-05-14 10:13
你已經抵扣再紅沖重開做賬借:增值稅-進項 貸:增值稅-進項轉出
2025-05-14 10:20
我做的賬是:1月收到發票:借:成本 2月認證時:借:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-待認證進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅 貸:預付賬款在這種情況下,5月把這票紅沖了該怎么做呢?
2025-05-14 10:22
你已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個:借:增值稅-進項 新開發票進項貸:增值稅-進項轉出 紅字發票紅沖
上面發的格式亂了,以這個為準我做的賬是:1月收到發票:借:成本 應交稅費-待認證進項稅 貸:預付賬款 2月認證時:借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待認證進項稅 在這種情況下,5月把這票紅沖了該怎么做呢?
2025-05-14 10:28
就是前邊說的那個分錄,有什么疑問嗎
2025-05-14 10:48
不知道你寫的待轉進項是哪個科目
2025-05-14 10:52
是這個分錄已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個:借:增值稅-進項 新開發票進項勾選貸:增值稅-進項轉出 紅字發票紅沖進項
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老師你好,我1月份收到了專票,已入賬,已抵扣.但這個月發現發票開錯了,讓對方重新開,重新開的發票該放哪里?放1月份替換掉錯的那張?可開票日期是5月份啊。
答: 你要抵扣就重新做賬 借:增值稅-進項?? 貸:增值稅-進項轉出
請問機場發票開錯了怎么重新開,開票日期2023年10月8日
答: 您好,打客服電話,要他們作廢重開就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票開票日期是去年10月,但是今年才拿到發票,要怎么入賬
答: 你好,發票開票日期是去年10月,但是今年才拿到發票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目?
老師,請問員工要報銷這種去年行程的費用,但開票日期是今年的,可以入賬嗎
討論
有一份發票開票日期是2022.1月的,我2021.12月入賬了,怎么處理呢
員工開話費發票,發票備注上寫著暑期2022年1月,2-12月等等的,但是開票日期是2023年2月,這種的,我該如何做賬,就是實際這些發票在2022年沒有入賬
老師,請問2020年員工報銷入賬一筆費用,開具普票,2023年發現發票不合規,先員工重新開具了一張普票,開票日期是2023年,請問這筆賬務怎么調整處理呢?
我們是掛靠單位,我們怎么做賬 施工單位,那在工期沒結束前,我這邊的費用不能入賬因為掛靠公司有帳期,開票日期
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 197050 個
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攀登者 追問
2025-05-14 09:49
家權老師 解答
2025-05-14 09:52
攀登者 追問
2025-05-14 10:03
家權老師 解答
2025-05-14 10:08
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2025-05-14 10:10
家權老師 解答
2025-05-14 10:13
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2025-05-14 10:20
家權老師 解答
2025-05-14 10:22
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2025-05-14 10:22
家權老師 解答
2025-05-14 10:28
攀登者 追問
2025-05-14 10:48
家權老師 解答
2025-05-14 10:52