送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-05-14 09:48

你要抵扣就重新做賬
借:增值稅-進項  
貸:增值稅-進項轉出

攀登者 追問

2025-05-14 09:49

這筆分錄做到哪個月里?

家權老師 解答

2025-05-14 09:52

做到5月份就行了哈。如果那張發票沒有勾選就退回了,可以直接附在1月的憑證后邊

攀登者 追問

2025-05-14 10:03

如果那張發票沒有勾選就退回了,可以直接附在1月的憑證后邊   :不管以后幾月重開的都可以放到原來做賬的地方是嗎?

家權老師 解答

2025-05-14 10:08

是的,關鍵是你1月怎樣做的賬?1月沒有發票做的應交稅費-待轉進項,那么就做到5月
借:應交稅費-增值稅-進項  
貸:應交稅費-待轉進項

攀登者 追問

2025-05-14 10:10

那以前錯的發票已經認證后來又紅沖,收到對方重新開的還能認證抵扣嗎?怎么做賬呢

家權老師 解答

2025-05-14 10:13

你已經抵扣再紅沖重開做賬
借:增值稅-進項  
貸:增值稅-進項轉出

攀登者 追問

2025-05-14 10:20

我做的賬是:1月收到發票:借:成本                                                 2月認證時:借:應交稅費-應交增值稅(進項)
                                                應交稅費-待認證進項稅                                             貸:應交稅費-待認證進項稅
                                            貸:預付賬款

在這種情況下,5月把這票紅沖了該怎么做呢?

家權老師 解答

2025-05-14 10:22

你已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個:
借:增值稅-進項  新開發票進項
貸:增值稅-進項轉出 紅字發票紅沖

攀登者 追問

2025-05-14 10:22

上面發的格式亂了,以這個為準
我做的賬是:1月收到發票:借:成本   應交稅費-待認證進項稅  貸:預付賬款
                     2月認證時:借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待認證進項稅 
在這種情況下,5月把這票紅沖了該怎么做呢?

家權老師 解答

2025-05-14 10:28

就是前邊說的那個分錄,有什么疑問嗎

攀登者 追問

2025-05-14 10:48

不知道你寫的待轉進項是哪個科目

家權老師 解答

2025-05-14 10:52

是這個分錄
已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個:
借:增值稅-進項    新開發票進項勾選
貸:增值稅-進項轉出   紅字發票紅沖進項

上傳圖片 ?
相關問題討論
你要抵扣就重新做賬 借:增值稅-進項?? 貸:增值稅-進項轉出
2025-05-14 09:48:17
您好,打客服電話,要他們作廢重開就可以
2023-10-19 14:34:58
不可以的,這個日期是1月份的,你們12月份是不可能拿到1月份的發票的
2020-01-16 10:37:12
你好,發票開票日期是去年10月,但是今年才拿到發票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目?
2022-03-21 17:41:32
同學,你好 金額多大?
2022-03-21 17:25:45
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