
業務招待費年未發生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應填280元,調增金額填9507對嗎
答: 你的計算基本上是正確的,但是在填寫所得稅匯算清繳賬載金額時,應該填寫的是你的應納稅所得額,也就是你的收入減去你的扣除后的金額,而不是業務招待費。所以,你應該填寫的是56000元,而不是9787元。至于稅收金額,你的計算是正確的,應該填寫280元。調增金額的部分,你需要根據你的具體情況來確定,如果你的調增金額確實是9507元,那么你填寫的就是正確的。
老師,填年度企業所得稅匯算清繳時,業務招待費1297元,1297*60%=778.2元全年的營業收入是229386.14元*0.5%=1146.93元,填表時賬載金額1297/稅收金額1146.93元/調增150.07,這樣填對嗎?
答: 我以為稅收金額是填1297*60%=778.2元,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果年未只是計提了貸方發生額15000,余額15000,沒有發放,帳載金額填15000,這實際發生額應填0吧,那稅收金額寫多少
答: 匯算清繳之前沒有發下去嗎?這個是不是工資的?




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999 解答
2023-07-19 15:26
木水星辰 追問
2023-07-19 15:26