送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-12 09:18

你好,對的是的,是這么做的。

晴天娃娃 追問

2022-05-12 09:20

我以為稅收金額是填1297*60%=778.2元,

郭老師 解答

2022-05-12 09:20

我剛才打錯了,就應該是778.2
這里填寫的就是小的那個金額

晴天娃娃 追問

2022-05-12 09:23

意思是,賬越金額是1297元,稅收金額是778.2元,調增518.8元,

郭老師 解答

2022-05-12 09:26

對的是的,是這么做的

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相關問題討論
按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
企業所得稅匯算清繳項目欄內,業務招待費應計入“主營業務收入”欄內。一般來說,業務招待費是企業按照國家有關規定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業與客戶拉近關系,或者是企業對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業務收入,而非其他費用欄內,以此來支付企業所得稅。 拓展知識: 企業在報稅時,應當準確計算業務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業在報稅時也應當在支出費用時,注意業務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業的正常經營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
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