請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師 委托境外進行研發活動,假設是100那么這個加計扣除怎么算這個80%是加計扣除的部分,還是真正的費用要打折
答: 你好,這個問題涉及到的是研發費用的稅務處理。80%是指的加計扣除的部分,也就是說,如果你的研發費用是100,那么你可以在稅務上享受到80的加計扣除。這個80并不是說你的實際費用要打8折,而是說你可以在稅務上多扣除這80的費用,從而減少你的應納稅所得額。
老師幫忙看看我總結的對不(研發費用)?自主研發:發生100萬 ,首先是據實扣除100萬,(假如全額符合研發加計扣除)再通過填表加計扣100萬,這里總的扣除金額=100+100=200。 委托研發: 先看委托是境內的機構或個人100萬(據實扣),然后計加部分=100*0.8=80,這樣總的扣除金額=100+80=180. 如果委托是境外單位100萬(先據實扣),加計扣除部分看兩個指標:境內研發費用的2/3與實際發生額80% 比如是50萬 ,這樣總額扣除的金額是150萬 ?
答: 你好,是的,你的理解非常正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
學員:委托境外研發費用加計扣除占研發加計扣除總比的多少?按照100%還是200%執行老師:根據中國的稅法,境外研發費用的加計扣除比例是100%,而境內研發費用的加計扣除比例是75%。 這意味著,如果你的公司在境外進行研發,并且這些費用符合稅法的規定,那么你可以在計算應納稅所得額時,將這些費用加計扣除,即按照費用的100%進行扣除。但是,這并不意味著境外研發費用的加計扣除可以占到研發加計扣除總比的100%。因為,無論是境內還是境外的研發費用,都必須符合稅法的規定,才能享受加計扣除的優惠。如果你的公司的研發費用中,有一部分不符合規定,那么這部分費用就不能享受加計扣除的優惠。總的來說,境外研發費用的加計扣除比例是100%,但是它占到研發加計扣除總比的比例,還需要根據你的公司的具體情況來計算。@謝孟虎(謝老師)學員:比如我公司22年研發投入200萬其中100萬屬于境外研發費用那么我最終可加計扣除的費用是國內投入100?2 國外100?2總計400萬對么
答: 企業委托外部機構或個人開展研發活動發生的費用,可按規定稅前扣除;加計扣除時按照研發活動發生費用的80%作為加計扣除基數。




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孝順的麥片 追問
2023-07-18 17:28
良老師1 解答
2023-07-18 17:28