送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-07-18 11:31

你好,這種情況下,你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張發票的金額。同時,你需要在"本期應納稅額"一欄填寫這張發票的稅額。

光玄月 追問

2023-07-18 11:31

明白了,那如果我在一月份補開的是去年的專票,我需要在哪里填寫呢?

良老師1 解答

2023-07-18 11:31

如果你補開的是去年的專票,你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張專票的金額,同時在"本期應納稅額"一欄填寫這張專票的稅額。同時,你還需要在"本期用于抵扣的進項稅額"一欄填寫這張專票的稅額。

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你好,這種情況下,你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張發票的金額。同時,你需要在"本期應納稅額"一欄填寫這張發票的稅額。
2023-07-18 11:31:13
你好; 紅沖的話 負數了就得去大廳報了。 是的
2022-04-13 15:38:18
你好,這個是免稅的業務嗎?開的什么的,如果不是免稅的業務的話,你需要正常申報的季度銷售額在30萬以內嗎?
2023-04-27 15:12:23
應填寫在“本期免稅銷售額”列,“本期免稅銷售額”是指當期經營活動實現的課征稅項目免稅銷售金額,其中包括未開發票的未實際發生銷售金額。本期免稅銷售金額以稅收局核定為準,未實際發生銷售金額,如繳納增值稅完畢,可以作為申報時期未開發票金額,這些未開發票金額應該填入“本期免稅銷售額”列,不屬于本期應稅銷售額。 拓展知識:企業一般都要根據實際情況正確確定增值稅報表中的稅基、應納稅額等,尤其未開發票金額,不僅要正確填寫,還要防范各種偷稅行為。企業還要嚴格履行資料報送工作,尤其需要重點認真填寫稅務申報表,全面準確報送相關資料,保證報表真實性。
2023-03-02 12:55:00
你好;? 在10欄次去報免稅; 只寫這個欄次? ?
2023-01-13 09:49:46
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