
老師,小規模企業一月份補開了一張去年的發票,增值稅申報填寫在哪里
答: 你好,這種情況下,你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張發票的金額。同時,你需要在"本期應納稅額"一欄填寫這張發票的稅額。
我們是小規模納稅人,今年1月份作廢一張去年12月的專票,現在季度申報增值稅是不是填不了,必須去大廳申報
答: 你好; 紅沖的話 負數了就得去大廳報了。 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業申報增值稅報表未開發票金額填入哪一列?
答: 應填寫在“本期免稅銷售額”列,“本期免稅銷售額”是指當期經營活動實現的課征稅項目免稅銷售金額,其中包括未開發票的未實際發生銷售金額。本期免稅銷售金額以稅收局核定為準,未實際發生銷售金額,如繳納增值稅完畢,可以作為申報時期未開發票金額,這些未開發票金額應該填入“本期免稅銷售額”列,不屬于本期應稅銷售額。 拓展知識:企業一般都要根據實際情況正確確定增值稅報表中的稅基、應納稅額等,尤其未開發票金額,不僅要正確填寫,還要防范各種偷稅行為。企業還要嚴格履行資料報送工作,尤其需要重點認真填寫稅務申報表,全面準確報送相關資料,保證報表真實性。




粵公網安備 44030502000945號



光玄月 追問
2023-07-18 11:31
良老師1 解答
2023-07-18 11:31