老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

賓館收到收銀系統發票金額13萬,未付款,約定是分期付款,一月一萬,如何帳務處理好?
答: 可以在財務系統中配置分期付款,月分期付款總金額等于13萬,可以按月分期付款,每月一萬,每月付款金額不變,到期時間也不變。
老師您好!請問:購買一臺設備27.6萬,前期預付了一筆款13萬,之后收到這筆預付款的發票,剩余貨款未付,發票未收到,這種情況我要如何入賬?是直接入固定資產?
答: 你好,是的,直接計入固定資產。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
專用發票已經收到,預付了部分貨款,貨未收到,帳務如何處理?
答: 你好 預付了部分貨款,借:預付賬款,貸:銀行存款 專用發票已經收到,貨未收到 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款




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務實的月光 追問
2023-07-17 17:50
999 解答
2023-07-17 17:50