送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-12 16:49

你好
借:庫存現金等科目 ,貸:其他業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅

木木 追問

2023-07-12 16:50

直接就當廢品收入,跟這個資產沒有關系了,該資產無需做任何處理了,對嗎?

鄒老師 解答

2023-07-12 16:51

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好 借:庫存現金等科目?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2023-07-12 16:49:14
你好,借:累計折舊5000 貸:固定資產5000
2020-07-03 16:15:15
你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 你賣掉的時候 借:銀行存款 貸:固定資產清理 固定資產處置損益
2022-04-07 16:59:39
廢品賣出的款項應該先歸入固定資產報廢賬戶,然后將報廢賬戶中的款項作為“賬款結轉”結轉到收入科目。
2023-03-15 10:04:41
你好,先做報廢處理 借:待處理財產損益,貸:庫存商品 借:營業外支出,貸:待處理財產損益 然后再做廢品銷售處理
2022-01-14 08:29:18
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