你好老師,這個10列填的啥 問
就是客運服務發(fā)票計算抵扣的,比如飛機,火車,滴滴打車發(fā)票抵扣的稅金 答
麻煩做個計提工資、社保、個稅、公積金的計提,以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答
環(huán)境保護稅是什么 問
你好,環(huán)境保護稅是對在中華人民共和國領域及管轄海域內,直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者征收的一種稅,是中國首個以環(huán)境保護為核心目標的專門性稅種 答
收付實現(xiàn)制,事業(yè)單位,如果日記帳與銀行對帳單一致, 問
你好,那個不要做了。對賬不一致才需要調節(jié) 答
老師,支付光伏發(fā)電的費用,收到發(fā)票需要交什么印花 問
不交。 ● 免稅依據(jù):根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于印花稅若干政策的通知》(財稅〔2006〕162號),“電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同”不屬于印花稅征稅范圍。這是你作為終端用戶不交稅的直接法理依據(jù)。 ● 征稅邊界:只有發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、或者專業(yè)電力交易商之間的“購售電”才按“買賣合同”征稅(稅率0.03%) 答

老師你好,請問已經驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉入固定資產進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??
在建工程余額可以為負數(shù)嗎?不能的話,賬要怎么調整,出現(xiàn)負數(shù)的原因是,發(fā)票未收到,但產品已經達到可使用狀態(tài),已暫估入賬
答: 同學,你好 不可以的 發(fā)票未收到,在建工程也要做進去
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛剛問房產稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調整吧 ”,先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉入固定資產嗎?還是可以先不轉,以后一起轉,報房產登記的時候先核算好填列下嗎?要是一定要轉出到暫估的話,會計分錄要怎么寫?
答: 先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉入固定資產,暫估借:在建工程,貸:應付賬款;借:固定資產,貸:在建工程










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