1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計提個人部分社保金額,單位部分社保正常計提計入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業(yè)所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫(yī)院借非股東的錢 問
民營醫(yī)院借非股東的錢付利息: 醫(yī)院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現(xiàn)在有進項1萬,銷 問
你好可以繼續(xù)留底的這個是 答

老師,第5小題,調(diào)整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額。竣工結算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。
在建工程余額可以為負數(shù)嗎?不能的話,賬要怎么調(diào)整,出現(xiàn)負數(shù)的原因是,發(fā)票未收到,但產(chǎn)品已經(jīng)達到可使用狀態(tài),已暫估入賬
答: 同學,你好 不可以的 發(fā)票未收到,在建工程也要做進去
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問已經(jīng)驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產(chǎn),貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??








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