送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-07-10 10:28

你好,學員
借銀行存款
貸預收賬款
主營業務收入
應交稅費應交增值稅

? 追問

2023-07-10 10:32

未開發票的部分在會計上不可以計入收入的嗎?稅會差異的存在不是合理的嗎?

冉老師 解答

2023-07-10 10:32

未開發票的部分在會計上不可以計入收入的嗎?稅會差異的存在不是合理的嗎?
如果全部發貨了,全部計入收入的

? 追問

2023-07-10 10:33

全部發貨了 但是要怎么做賬呢

冉老師 解答

2023-07-10 10:34

全部發貨了 但是要怎么做賬呢
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅

? 追問

2023-07-10 10:35

這里沒開具的發票的部分也可以直接做銷項稅費的?

? 追問

2023-07-10 10:37

應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅額,是這樣的嗎?不需要另做科目?

冉老師 解答

2023-07-10 10:38

這里沒開具的發票的部分也可以直接做銷項稅費的?
未票收入也要交稅的

冉老師 解答

2023-07-10 10:38

應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅額,是這樣的嗎?不需要另做科目?
不用另外的科目的

冉老師 解答

2023-07-10 10:38

因為增值稅沒去唄,都要交納的

? 追問

2023-07-10 10:38

好的 謝謝老師

冉老師 解答

2023-07-10 10:39

不客氣,祝你工作順利,學員

? 追問

2023-07-10 10:51

老師  還有一批貨 交付了  沒有付款也沒有開票,這種情況要怎么入賬呢

冉老師 解答

2023-07-10 10:53

按照未票收入
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅

? 追問

2023-07-10 10:54

好的呢  感謝!

冉老師 解答

2023-07-10 10:56

不客氣,學員,祝你工作順利

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相關問題討論
你好,學員 借銀行存款 貸預收賬款 主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2023-07-10 10:28:01
您好,借:應收賬款30 銀行存款 70 貸:主營業務收入100
2022-05-16 14:39:00
你好 我們收到貨款,但是只開了一部分發票 借:銀行存款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),預收賬款
2021-01-11 11:57:02
9月份甲方到乙方采購簽訂了500萬元的家具采購合同,截至9月30日乙方供應了200萬元的貨物給甲方,因為特殊原因,甲方要求乙方將500萬元發票全部開具給乙方,后邊再按照合同約定慢慢將貨物補全。500萬元合同其中有一批200萬元的家具需要乙方從其母公司丙公司處采購家具才能賣給甲方。這種情況下乙方是不是要確認500萬元收入并根據合同金額計提成本呢?
2024-10-24 11:07:03
你好 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應付賬款—暫估?
2022-05-17 15:20:51
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