
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數),然后再做一筆正確的分錄
老師請問退回服務費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結轉借:管理費用600(正數)貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 我們工資是直接發的我做的借管理費 工資 貸銀行存款 月底的時候結轉貸管理費借本年利潤
答: 自己覺得匯算時好查賬就可以
老師 工作日時候舉行一次員工聚餐,是計入管理費用-福利費? 需要繳納個稅嗎? 由于是當月發生當月就給予報銷了。那分錄我寫:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以嗎?
公司購買餐卡,每天中午每位員工領用一張,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,到月底如果統計出每個部門用了多少,再做分錄怎么做
是不是發生福利支出,如員工宿舍伙食費時直接做兩筆??(1)借:管理費用-職工福利 貸:應付福利費 (2) “借:應付福利 貸:銀行存款。。。要涉及職工薪酬科目嗎
福利費不用通過職工薪酬科目核算嗎??是不是發生福利支出,如員工宿舍伙食費時直接做兩筆??(1)借:管理費用-職工福利 貸:應付福利費 (2) “借:應付福利 貸:銀行存款








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2023-07-06 15:52
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