送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-04 17:35

去年直接暫估了10萬,今年收到發票后,如何做分錄呢

鄒老師 解答

2023-07-04 17:35

你好
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據發票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:36

不涉及以前年度損益吧

鄒老師 解答

2023-07-04 17:36

你好,你之前暫估成本,計入了   主營業務成本  嗎? 

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:36

之前的會計是做的:借 應付賬款-暫估,貸:利潤分配-以前年度損益

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:37

有計入主營業務成本,抵扣了收到,減少了所得稅

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:37

抵扣了收入

鄒老師 解答

2023-07-04 17:37

你好,之前會計做的暫估成本分錄是? 

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:39

借:庫存商品  貸:應付賬款-暫估入庫,如何就是結轉到主營業務成本

鄒老師 解答

2023-07-04 17:42

你好,之前結轉的成本金額,是正確的吧 

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相關問題討論
去年直接暫估了10萬,今年收到發票后,如何做分錄呢
2023-07-04 17:35:12
年前做的成本暫估 這筆業務取消了 所得稅也已經補交了 咋么處理賬務
2023-06-12 16:43:03
借應付賬款貸利潤分配。
2022-04-21 14:28:37
你好 暫估成本的會計分錄 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 沖暫估成本的會計分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-08-27 10:09:09
你好 你這個要先紅沖去年的分錄,然后你用今年的發票做正式的分錄的
2023-06-12 07:09:50
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