送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-29 11:14

晚一會兒我發給您,具體分錄。

玲老師 解答

2023-06-29 12:55

你好 借清理   折舊,900000-25000  貸固定資產  900000
借清理,進項 240  貸銀行  4000 
借銀行 5000*(1+稅率 )  清理  5000 應交稅費
借   營業外支出,貸 清理  (清理科目的余額 

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2023-06-29 11:14:19
借:原材料2.2, 應交稅費-應交增值稅(進項)0.18 貸:銀行存款2.38
2022-11-10 20:28:22
借管理費用廣告費 貸銀行存款
2022-04-17 17:30:28
你好 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程?,貸:原材料,應付職工薪酬 借:固定資產,貸:在建工程?
2023-05-31 19:12:56
你好,辦公用品的普票不可以抵扣的
2020-01-01 23:52:26
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