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一笑而過
于2023-06-12 20:10 發布 ??543次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-06-12 20:10
您好,這個后期沒法收回來了嗎
一笑而過 追問
2023-06-12 20:18
后期也無法收回來
小鎖老師 解答
2023-06-12 20:22
那就全額集體,換上就行
全額計提壞賬了這個
2023-06-12 20:30
老師。怎么寫分錄
2023-06-12 20:33
借方 信用減值損失帶壞賬,準備戒壞賬準備的應收賬款
2023-06-13 13:31
計提壞帳 借:信用減值損失 33696 貸:壞帳準備 33696 借:壞帳準備 33696 貸:應收帳款 33696 分錄這么寫對吧,壞帳須像這樣寫分錄吧
2023-06-13 13:35
嗯對這個是可以的哈
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五月應收帳款是160177元,結果只收到了126481,剩下來的款已確定收不到了,應如何寫分錄?
答: 您好,這個后期沒法收回來了嗎
五月開了五十萬的發票。六月收到四十七萬的打款。五月做的分錄是 借 應收賬款47萬 其他應付款3萬 貸 主營業務收入 應交稅費。剩下的三萬是收不到了。該怎么把這三萬做分錄處理。
答: 你好,那你就借營業外支出貸應收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收帳款收不回來,如何寫分錄?
答: 同學,你好 借:營業外支出 貸:應收賬款
老師,應收帳款,壞帳了,應如何寫分錄?
討論
老師,收到100元,已做 借:銀行存款 100,貸:應收賬款 100,但后面確認多收了20元,且20元不退回,這20元轉營業外收入如何寫分錄?
我們五月應收收入10000,活動折扣了2000元。我們收款是銀聯POS,向他們支付了手續費500元。實收97500,其中短款300有人賠償。因為我們行業收款有時差,所以銀行到賬90000,剩下的要六月一號才到賬。這筆業務如何寫分錄呢
確定款項收不回來了,用貸:壞帳準備,借:應收帳款,但是后來人家良心發現又還錢了,為什么要借:應收帳款,貸;壞帳準備呢?,借應收我知道是增加應收,然后收到款時借;銀行存款,貸;應收帳款,但是為什么壞帳準備貸方會掛著金額,不是已經收回來了嗎?
老師你好,咨詢一下,應收帳款確定收不回來了,怎么做分錄
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 104141 個
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一笑而過 追問
2023-06-12 20:18
小鎖老師 解答
2023-06-12 20:22
小鎖老師 解答
2023-06-12 20:22
一笑而過 追問
2023-06-12 20:30
小鎖老師 解答
2023-06-12 20:33
一笑而過 追問
2023-06-13 13:31
小鎖老師 解答
2023-06-13 13:35