送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-26 10:37

您好!本身暫估就是不對的。你這個月暫估了,下個月確認金額的時候,應該紅字沖減暫估的,然后做正確的

qzuser 追問

2017-12-26 10:44

那暫估成本可以跨年嗎?

宋生老師 解答

2017-12-26 10:48

您好!可以,但是匯算清繳的時候要按正確的金額來做

qzuser 追問

2017-12-26 10:51

好的,那如果我直接認證了多少發票,就結轉多少成本,這樣做有沒什么風險呢?

宋生老師 解答

2017-12-26 10:54

您好!可以的。你拿到的發票自然是可以作為成本結算。
但是不能亂來啊,建議還是對應

qzuser 追問

2017-12-26 10:57

我這個應該算是提前結轉了成本,型號什么的都是對應的,

qzuser 追問

2017-12-26 10:58

不知道這樣理解的對不對

宋生老師 解答

2017-12-26 10:59

你好!實際上就是應該對應,比如你賣了10個蘋果,對應的成本就是這10個蘋果買進來的成本

qzuser 追問

2017-12-26 11:12

@宋老師: 好的,明白了,那我這個月暫估,下個月沖回,就表示這筆暫估款已經平了,是這個意思嗎?

宋生老師 解答

2017-12-26 11:13

你好!對的,就是這個意思

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您好!本身暫估就是不對的。你這個月暫估了,下個月確認金額的時候,應該紅字沖減暫估的,然后做正確的
2017-12-26 10:37:38
你好,這個沖主營業務成本處理
2022-03-15 15:19:34
您好 結轉銷售成本金額是購進金額
2022-04-07 15:56:09
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2024-06-08 10:17:06
你好,學員,可變現凈值與成本的差額,應該是跌價準備的余額, 如果上期有余額 ,本期余額減去上期余額,就是本期計提或者沖回的金額的
2022-02-10 21:36:02
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