
紅沖收購發票在哪行填納稅申報表數據
答: 你好,之前做了進項的嗎?現在做進項轉出就可以的。
老師好! 銷售方跨月紅沖發票后填寫納稅申報表,是在申報表一中第3列和第4列以負數填寫嗎?還是用開具的發票的正數減去負數后的余額填在第1列和第2列?
答: 專票,用開具的發票的正數減去負數后的余額填在第1列和第2列?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,在一般納稅人增值稅申報表中,紅沖發票填在哪里,是在申報表附資料列一嗎?
答: 學員你好, 如果是紅字發票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉出出現的。







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