
老師,在一般納稅人增值稅申報表中,紅沖發票填在哪里,是在申報表附資料列一嗎?
答: 學員你好, 如果是紅字發票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉出出現的。
你好一般納稅人沖紅 增值稅留底 表3要不要沖紅的增值稅稅額申請退稅
答: 你好; 你們到時 紅沖后; 會自動在預交欄次掛著金額的; 你電子稅務局申請退稅即可? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?










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