前會計工資表里有扣員工水電費 但是都沒有寫分錄 問
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-代收代付水電費 答
現在同事送過來工資表 里面有2月3月還有一次性補 問
合計在當月工資申報個稅 答
我們公司23年對另一個公司投資80萬,投資股份是40% 問
第一季度季報投資收益行要填 200 萬 符合條件的居民企業之間的股息紅利免征企業所得稅,季報無需繳稅 答
老師,這里為什么不能顯示0呀? 問
同學你好 這個是公式設置的 答
老師請問一下,我們公司是一般納稅人,財務報表季度 問
你好上期是25.1-3月累計數字,本期是26.1-3月累計數字 答

2022年已經確定并支付的費用,2023年退款了怎么做分錄
答: 借銀行房款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增
2022年預提的費用,已經做了費用處理,未付款,今年付款,發票也是今年開的,怎么做分錄,2022的年度匯算清繳需要調增預提費用嗎?小規模納稅人
答: 首先,你需要明確預提費用的處理方式。預提費用是指企業在財務年度末,對尚未發生但屬于本期或以前期間的費用,按照預計數額計提的費用。對于你的情況,2022年預提的費用,如果在2022年已經做了費用處理,那么在2023年付款并開發票時,你需要做的分錄是:借:預付賬款,貸:銀行存款。至于2022年的年度匯算清繳,是否需要調增預提費用,這需要看你的實際情況,如果你的預提費用已經在2022年的利潤表中體現,那么在做年度匯算清繳時,就不需要再次調增預提費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,支付技術服務費是2022年3月到2023年3月的,22年3月做賬要分錄怎么做呢,服務費發票已收到
答: 你好,支付技術服務費是2022年3月到2023年3月的 借:長期待攤費用,貸:銀行存款





粵公網安備 44030502000945號


