
新建立公司,沒有開對公賬戶,用老板個人賬戶支出投入了裝修費,辦公費,設備費用,已經開具了發票,發票頭是公司名稱號,請問,會計分錄,借:管理費用 貸其他應付款,對嗎?本來我想用,貸:銀行存款,借管理費用。好像不太對。請問,正確會計分錄是怎么樣的,哪個才對。
答: 同學你好,正確的分錄是 借:管理費用 貸:其他應付款-老板
老師,其他應付款這個科目在我們公司帳中走的最多了,除了對公賬戶的業務往來,剩余的就是這個其他應付款,發的工資管理費用,都是從其他應付款里走帳,隔一段時間再從對公賬戶里轉錢到其他應付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個不對 ; 工資 不發也是 走應付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我12月份做繳納社保的會計分錄。其他應付款-個人社保,這個其實是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當月先幫他墊付的,應該轉到其他應收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個其他應付款-個人社保給做成單位社保計入了管理費用,現在做1月份的工資沒得扣了,然后那個做成單位管理費用又影響上一年的利潤,我該怎么處理?
答: 給反沖掉就可以了。還有個人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應付款-個人社保









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