送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-05-30 20:15

您好,開了紅字發票,直接做負數分錄

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您好,開了紅字發票,直接做負數分錄
2023-05-30 20:15:09
同學你好 是什么會計準則
2022-03-21 11:43:00
你好,購貨方收到跨年紅字發票就做之前藍字發票的相反分錄 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-06-27 09:29:58
支付銷售返利方: 借:營業費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到銷售返利方,收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。收到供貨方開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸:主營業務成本
2020-01-04 15:51:52
反沖之前收到發票的會計分錄
2018-10-09 10:17:10
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