送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-26 13:38

你好,外賬上面你很難做到賬是合并的。除非你愿意去交稅。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:41

你好,這個你先找出是什么原因導致差異有這么大,然后再看怎么調。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:45

你好,這樣子的話,你要更正匯算清繳。增加利潤。

宋生老師 解答

2023-05-26 13:49

你好,要不你以后慢慢結轉?
正規的做法就是要更正。

宋生老師 解答

2023-05-26 14:02

你好就是把以后成本多結轉一點,把這個差額慢慢到以后做平

宋生老師 解答

2023-05-26 14:07

你好,你如果要全部都對得上,就只能去做更改之前的。

Honey 追問

2023-05-26 13:40

補稅也可以,只是現在所得稅匯繳年報已經申報了,審計報告了也出了,這個調整的話需要更正申報所得稅匯繳年報嗎?審計報告需不需要重新出?

Honey 追問

2023-05-26 13:43

已經找出來了,就是因為前面收入多,前面會計為了減少利潤,把所有賬上庫存都結轉到成本里面了

Honey 追問

2023-05-26 13:47

審計報告需要重新出嗎?因為我們是高企,高企年報已經申報了,現在去更正匯算清繳的話,數據就會和高企年報及審計報告不一致,這個會影響到后面高企復審嗎

Honey 追問

2023-05-26 14:01

慢慢轉怎么轉呢?

Honey 追問

2023-05-26 14:06

比如說,以后實際銷售3臺設備,我賬上只結轉1臺,把賬實差逐漸填平嗎?這樣的話,和銷售合同就對不上了啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,外賬上面你很難做到賬是合并的。除非你愿意去交稅。
2023-05-26 13:38:36
你好,存貨每個企業都可以有 比如服務行業 他沒有確認收入,他發生的成本在勞務成本里面 沒有結轉主營業務成本之前,就屬于存貨
2020-06-21 07:47:20
你好,做盤虧出去的。借,待處理財產損益, 貸庫存商品,借,管理費用或是營業外支出, 貸待處理財產損益。
2024-05-22 11:47:24
你好,那你是之前多結轉了成本,還是少做了入庫?
2023-04-24 13:19:49
我看了下期初數據,庫存現金50萬是和實收資本對應上的,應該是舊會計把50萬實收資本做庫存現金,用來發工資交房租之類的了,但是實際付的錢是老板**付的
2022-12-24 15:02:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...