營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

22年未取得發票計入成本的租賃費在今年匯算清繳時直接在成本中減出來嗎?
答: 在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
老師您好,我單位應在21年計入的成本,但未取得發票,22年才取得發票后并支付,現在正處在匯算清繳期間,這些成本費用是否可以計入21年,直接填入申報表嗎?與財務報表產生的差異怎么辦呢?
答: 同學你好 對的 直接填寫就可以 差額是收入的差額嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年入賬入錯了計入成本,今年這個成本調出來的話,今年做去年的所得稅匯算清繳需要把這筆成本調減嗎?
答: 你好,是調增你的成本減少,利潤增加, 這個調增調減說的是利潤。





粵公網安備 44030502000945號


