送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-05-23 10:18

借:主營業務成本  貸:應付賬款-暫估 
收票后,沖銷該分錄,再做有票的分錄

站在33樓的貓 追問

2023-05-23 10:20

沒有銀行存款科目,銀行存款余額不就對不上了嗎

文文老師 解答

2023-05-23 10:23

再做個預付賬款的分錄

站在33樓的貓 追問

2023-05-23 10:34

沖銷就是做相反分錄嗎?收到票后做,借,主營業務成本,貸,預付賬款嗎?

站在33樓的貓 追問

2023-05-23 10:38

還是用原分錄,負數沖銷

文文老師 解答

2023-05-23 10:43

用原分錄,負數沖銷暫估 
再做  借,主營業務成本,貸,預付賬款

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相關問題討論
借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 收票后,沖銷該分錄,再做有票的分錄
2023-05-23 10:18:25
借應付賬款 貸銀行,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,收到發票做借庫存商品負數 貸應付賬款暫估款 負數,之后按發票做借庫存商品 貸應付賬款 供應商
2020-06-28 09:25:40
你好,借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款
2022-04-27 09:47:31
你好; 是的。 這樣要做賬 :借 主營業務成本 - 維修費 貸應付賬款 。 支付 借應付賬款貸銀行存款
2022-03-31 10:43:44
學員你好,分錄如下 借;銷售費用 貸;銀行存款
2022-03-25 16:28:18
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