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k1
于2023-05-06 16:45 發布 ??744次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-05-06 16:46
學員朋友您好,一般是需要重新計提或者沖減之前的計提金額
易 老師 解答
2023-05-06 16:47
按原來的會計分錄補,不具體應藍字紅沖用負數表示
k1 追問
2023-05-06 16:49
借:管理費-工資3500貸:職工薪酬3500借:職工薪酬3500貸:其他應收-社保279銀行3221如果銀行只發了2000,其余的下個月發,怎么調整?
2023-05-06 16:56
紅沖以前的科目憑證,再做藍字正確憑證
2023-05-06 17:14
每個月都要這樣嗎?因為每個月都沒對上
2023-05-06 17:18
是的沒錯, 是這樣的
類似于采購的暫不入庫
2023-05-06 17:19
還有一種就是如果是少計提了,可以直接補差額
2023-05-06 17:23
就是好多公司是計提的工資,下個月才發,應該會有差額留在賬上吧 或者拖欠工資,后面再發都有這個現象
2023-05-06 17:28
是的,會有貸方余額留在賬上
再發的話,可以補計提,多退少補
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如果應發工資和實際發放的不一樣,差額怎么計呢
答: 學員朋友您好,一般是需要重新計提或者沖減之前的計提金額
公司實際發放工資和社保繳費工資不一樣。因實際發放工資比較高,如果按實際工資表參加檢查,肯定不能通過,怎么規避這個風險呢?
答: 你好,那么就按照社保的基數去參與檢查
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資計提和實際發放的差額怎么處理
答: 就是實發工資3500,扣完社保279后銀行要發3221,如果實際不是這個數怎么做
假如2023年一整年計提工資總額 ,今年2024年2月才實際發放了去年7.8.9.10月的工資 這計提和實際發放的差額 啥會補計提合適 匯算清繳6月底 計提和發放弄成一樣的就行?
討論
公司實際發放工資和社保繳費工資不一樣,實際發放工資比較高,怎么規避這個風險呢?
老師,請問如果個稅申報金額跟實際發放工資金額有比較大的差距怎么辦呢?
想請教下假設上月計提10000元,本月發放時候借方應付工資10000元,貸方同樣的其他應付個稅啥的,如果實發金額不是8152.5元,假如實際發放是5152元,這樣借貸怎么相等呢[捂臉]
老師,我單位計提了所有人的工資,也按這個金額報個稅了,但是實際發放的時候有2個人沒給發,該計入什么科目 那不用轉入未發工資嗎,如果留在應付職工薪酬的話,計提和當月發放金額就不一致了 那如果計提2萬,發放1萬,就按實際發放的金額1萬做發放工資的分錄,就和計提數不一致了
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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易 老師 解答
2023-05-06 16:47
k1 追問
2023-05-06 16:49
易 老師 解答
2023-05-06 16:56
k1 追問
2023-05-06 17:14
易 老師 解答
2023-05-06 17:18
易 老師 解答
2023-05-06 17:18
易 老師 解答
2023-05-06 17:19
k1 追問
2023-05-06 17:23
易 老師 解答
2023-05-06 17:28
易 老師 解答
2023-05-06 17:28