老板新開了一家公司,新公司的廠房和辦公樓都由老 問
你好有實際支付憑據可以 答
這樣我也不存在多交稅或少交稅嗎?那最早的時候您 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
以前年度收到一張運輸專票,不含稅金額100000元,稅 問
如果單獨就是轉出,轉到成本費用就行,小企業準則金額不大, 計入當期明年調增就行 答
老師您好,匯算清繳,我們是生產企業 ,在填寫A105050 問
按1-12月應付職工薪酬-工資,獎金計提的金額,不管計入成本還是費用 答
這是我們申報金額包含社保的。2025年實際發放金 問
您好,你是企稅那里不會填,是吧 答

老師問下,去年制造業延期納稅今年5月份到期,納稅申報系統在哪里交費?
答: 你好;? 到時你申報的時候 電子稅務局- 稅款繳納查詢里面 去看到期? 和應交稅費; 一起繳納??
老師你好!請問一個問題哈,就是2021年11月起制造業中小微企業享受延緩繳納稅費。到今年2月就要補交之前的稅費。那這部分稅費在哪里申報?
答: 同學你好 電子稅局里面申報 有延期申請 自動彈出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
由于稅款延遲繳費,去年11月份開始一直還沒有交納,那去年延期繳納的稅款應放在增值稅申報表里的第幾欄呢
答: 關于去年延期繳納的稅款應在增值稅申報表中的第幾欄,根據《增值稅申報表》的規定,具體情況如下: 1.對于已繳納的稅款,應填寫在第8欄“本期實際繳納稅款”中; 2.對于未繳納的稅款,應填寫在第9欄“本期應補(退)稅額”中,同時需在“備注”欄中說明“未繳納入庫”。 最后,還需要在報表的“備注”欄中說明“去年延期繳稅”的情況,以便審核者了解情況。
老師您好,依據關于暫緩繳納制造業中小微企業延緩繳納部分稅費的公告,延緩期限繼續延緩六個月,2月份繳納了增值稅,3月份收到退回稅款。退回的稅款在申報3月份增值稅申報表時怎么處理?
老師,我想請教下,我們3月份繳納去年11月緩交的增值稅及附加稅,那么申報表應該在哪里體現繳納十一月的稅呢(是4月報所屬期3月,還是5月報所屬期4月申報表)
老師去年有制造業中小企業延緩繳稅的政策,今年2月12日才繳稅款,完稅證明稅款所屬時期是2021年10月1日至2021年10月31日,在統計去年繳稅時,這筆到底是算今年還是去年?
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現在這個錯誤已經存在了,我怎么調整




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2023-05-06 15:24
meizi老師 解答
2023-05-06 15:24