送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-03 08:28

你好需要計算做好了發給你

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:32

1借應付職工薪酬58000
貸銀行存款58000

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:33

2借預付賬款6000
貸銀行存款6000

借制造費用2000
貸預付賬款2000

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:34

3借生產成本-|號產品120000
-[]號產品180000
制造費用4200
管理費用1500
貸原材料305700

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:35

4借管理費用7500
貸庫存現金7500

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:35

5借制造費用11000
管理費用6500
貸累計折舊17500

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:36

6借借生產成本-|號產品34000
-[]號產品66000
制造費用16000
管理費用8000
貸應付職工薪酬124000

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:36

7借管理費用5000
貸銀行存款5000

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:37

8制造費用金額合計
2000+4200+11000+16000=33200
1號產品33200*34/100=11288
2號產品33200*66/100=21912

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:37

借借生產成本-|號產品11288
-[]號產品21912
貸制造費用33200

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:39

9,1號產品成本是
120000+34000+11288=165288
2號產品成本是
180000+66000+21912=267912

暖暖老師 解答

2023-05-03 08:40

借庫存商品-|號產品165288
-[]號產品267912
貸生產成本-|號產品165288
-[]號產品267912

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相關問題討論
你好需要計算做好了發給你
2023-05-03 08:28:54
你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
2022-04-06 18:06:04
你好,會計做賬只能按月折舊,所得稅申報才可以一次扣除
2023-12-25 16:36:51
借:管理費用-折舊 借:銷售費用-折舊 借:其他業務成本-折舊 貸:累計折舊
2023-07-14 14:09:28
同學你好 借固定資產 貸應付賬款 為啥沒有支付銀行存款
2022-03-17 12:01:40
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