送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-04-30 11:21

你好!你們具體什么業務?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!你們具體什么業務?
2023-04-30 11:21:13
你好同學 2019年、2020年調整分錄有誤。 一、審計人員應在2021年審計底稿中應該做如下分錄并追溯調整2019、2020年審計報告。 借:預付賬款3000 貸:以前年度損益調整 3000 調整對象是審計報告。 二、因企業自己做的調整分錄并未涉及損益。所以企業在2021年調整事項中不需要做分錄。 三、這是一個需要更正事務所審計報告的問題。
2022-05-12 14:53:13
你好; 比如 1、實際收到專項撥款的時候 借:銀行存款 貸:專項應付款-xx項目 2、撥款使用的時候 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 3、項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-xx項目 4. 借管理費用-服務費等貸銀行存款? 同時 借:專項應付款-xx項目 貸:資本公積-撥款轉入 4、對于未形成資產需核銷的部分 借:專項應付款-xx項目 貸:管理費用 5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的 借:專項應付款-xx項目 貸:銀行存款
2022-06-06 18:37:13
你好,紅沖原來憑證,重新做一個正確的!
2021-11-21 00:49:58
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
2022-02-22 15:18:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...