會計做賬三條路線 會計上按會計收入費用記賬企 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師,后面的問題麻煩也回復(fù)一下,謝謝! 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
成本怎么核算,怎么控制?庫存怎么對賬?成本怎么分析? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師好,北京建筑公司收到勞務(wù)費,做賬分錄怎么下,開 問
你好,我們不用管社保和工資,我們有發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)付賬款 答
老師請問一下,我們是裝修服務(wù)業(yè),3月份要確認收入38 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問,支付會計師事務(wù)所的審計費,分錄怎寫?借:辦管理費-辦公費2800元,貸:銀行存款2800元?
答: 同學(xué),你好,可以這么寫的哈
未來適用法做會計差錯更正的分錄,2019年借管理費——辦公費,貸銀行存款。2020年發(fā)現(xiàn)這是2020年的業(yè)務(wù),需要將其沖出,然后記錄到2020里,分錄該怎么做?
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借其他應(yīng)收款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務(wù)費280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。









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