送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-04-29 15:02

下午好啊,咱開票后
借:應收賬款      貸:主營業務收入/其他業務收入      應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
4月申報個稅我知道,這個工資費用可以3月計提入賬的,

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 15:04

為什么要開票,搞不懂

廖君老師 解答

2023-04-29 15:08

您好啊,咱不開票,我們的客戶咋入賬,客戶不會給我們打款的

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 15:12

我是給我們另外一個公司開的發票,開發票的公司一張,另外一個公司一張,購買方收到發票該怎么做賬呢

廖君老師 解答

2023-04-29 15:21

您好啊,”另外一個公司開的發票,開發票的公司一張,另外一個公司一張“ 這個我沒怎么明白,咱是啥業務開的票啊,購買方是發票上的客戶么,我要問清楚一下,怕回答錯了

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 16:05

就是我也沒有搞清楚,比如甲方是銷售方,給乙方購買方開的建筑勞務服務,是不是兩方都要打印發票做賬,甲方跟乙方公司名字不同,都是老板開的兩家公司,這兩方收到發票分別怎么做會計分錄

廖君老師 解答

2023-04-29 16:16

您好,甲方銷售方,乙方接受發票
甲  借:應收賬款 貸:主營業務收入/其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
乙  借:工程施工——勞務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(一般納稅人一般計稅項目取得勞務費專票) 貸:應付賬款

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 18:59

甲方收到乙方提前給的勞務費,甲方3月做的借:銀行存款,貸:預收貨款,4月甲方根據勞務費發放報3月工資個人所得稅,在4月根據3月工資表開的發票怎么做會計分錄

廖君老師 解答

2023-04-29 19:05

晚上好啊,以下是全分錄(數據來自己一個朋友公司的)

借:管理費用-工資  6000 

      貸:應付職工薪酬-應計工資  6000
(員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+11.8
      貸:其他應收款-社保 627.4其他應收款-公積金 124  其他應收款-個稅  11.18
(實發工資)借:應付職工薪酬-應計工資5237.42  貸:銀行存款  5237.42
(計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628     管理費用-公司負擔公積金  124 貸:應付職工薪酬-五險一金  1752
(代繳社保公積金)借:其他應收款-社保  624.7 其他應收款-公積金 124  其他應收款-個稅  11.18  應付職工薪酬-五險一金  1752   貸:銀行存款   3106.44+650+38.78+1752

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 19:23

我是說的開了發票怎么做賬

廖君老師 解答

2023-04-29 19:33

晚上好啊,咱公司提供勞務服務,是主營收入
借:應收賬款 貸:主營業務收入/其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 19:39

甲方收到乙方提前給的勞務費,甲方3月做的借:銀行存款,貸:預收貨款,4月甲方根據勞務費發放報3月工資個人所得稅,在4月根據3月工資表開的發票怎么做會計分錄

廖君老師 解答

2023-04-29 19:51

親愛的,我上面那個工資的分錄您也覺得不對,其實我們發工資時就是那個分錄啊,我經歷了這4個公司,都是這樣分錄,我不知道您需要什么分錄了,對不起,請原諒我的愚笨

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 19:59

是我沒有問清楚,應該是3月的業務,可以四月開嗎,我看有一個公司是3月做了賬的

廖君老師 解答

2023-04-29 20:01

親愛的,謝謝您的寬容。3月的業務,可以4月開發票的,這個公司做賬沒關系的,比如公司發工資也是3月計提4月才發放的,就是您3月不給這個公司開票,他該入什么費用可以計提,等您給他發票了,他再沖回,會計處理有很大的靈活性,沒有關系的。
感謝您的原諒

夏沫煙雨 追問

2023-04-29 22:11

我才學做賬,不懂也不知道從那問起,沒有像你們老師這么耐心的給我們講,問一個就說,也許不說,我都不知道怎么下手來做賬,這兩個發票都是在3月做的賬的,我在想是不是把票付在上面,還在4月開了發票繼續做,三月做的借:銀行存款,貸:預收貨款,我4月開的票,是該怎么做

廖君老師 解答

2023-04-29 22:15

親愛的,工作中這樣的,怕您都會了搶他們的位置了。
3月做的借:銀行存款,貸:預收貨款 不用付上發票的,因為這個分錄里沒有費用科目
4月份開發票了,我們的分錄里有收入科目 ,需要附上這個發票的
比如  借::預收貨款   貸:收入  銷項稅   (和3月預收這個往來科目平了,這里有個收入是損益科目,后附上這張發票做為附件)

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下午好啊,咱開票后 借:應收賬款 貸:主營業務收入/其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 4月申報個稅我知道,這個工資費用可以3月計提入賬的,
2023-04-29 15:02:18
您好,這個的話是屬于現代服務的,這個
2024-06-25 15:54:30
您好,借:管理費用等-勞務費 貸:其他應付款-老板 老板已經墊付了吧
2024-06-22 13:29:43
對方給你開加稅合計3000的發票, 借管理費用勞務費3000 貸銀行存款3000-(3000-800)×20%, 應交稅費,個稅(3000-800)×20%。
2025-02-27 13:21:25
同學您好,一般是4月份發3月份的工資,扣除的個稅為是3月的,最大可能是是申報一月的工資時少扣了的部分。
2022-04-19 21:47:48
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