送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-04-03 21:22

您好,這個是全部的嗎還是

善于交際的大白 追問

2023-04-03 21:46

您好,是的,這就是全部的了

小鎖老師 解答

2023-04-03 21:47

稍等一下,我醞釀I一下

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相關問題討論
您好,這個是全部的嗎還是
2023-04-03 21:22:13
您好,同學,您的問題已作答,請查看圖片
2023-06-04 17:11:14
這個包含新增的部分啊。
2022-11-02 20:35:11
您好,是的,1是定義公式 2.常用的計算公式
2023-06-23 09:12:31
同學你好 稅前利潤沒有減去折舊的情況,可能有以下幾種原因: 題目可能是在考察對EBITDA的理解,而不是EBIT。 題目可能是在一個特定的假設或情境下,為了簡化計算而省略了折舊。 題目可能存在錯誤或誤導性的表述。
2024-05-29 09:57:10
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精選問題
  • 這個出口企業需要交印花稅嘛?

    同學你好 不需要的哦

  • 3月6日報關單的日期,那我這個月申報怎么確認收入?

    你附表一第 18 欄填了免稅銷售額 149800 但《增值稅減免稅申報明細表》免稅銷售額沒填 149800,兩邊金額對不上,強制校驗不通過 出口貨物零稅率≠免稅,欄次填錯了! 出口退稅貨物:不能填 18 欄免稅貨物 正確填:附表一第 18 欄作廢清零,改填第 9-1 欄 開具零稅率發票 同時去《出口退稅申報系統》單獨申報退稅,不填增值稅免稅減免表 當月收入確認規則 報關單 3 月 6 日出口 → 3 月所屬期(4 月申報)確認收入 你 4 月 6 日開零稅率發票,剛好匹配 3 月所屬期申報,收入歸屬完全正確 最終正確申報步驟 附表一:刪掉第 18 欄 149800,在 ** 貨物及加工修理修配勞務 零稅率欄(第 9 欄)** 填寫 149800 清空《增值稅減免稅申報明細表》所有免稅數據 單獨在出口退稅綜合平臺申報這筆報關單退稅 再提交增值稅主表,校驗直接通過

  • 應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理

    那么就是你多結轉的留抵金額,不管他

  • 請問老師,酒吧的增值稅稅負率和企業所得稅稅負率

    你好,增值稅參考范圍為 2%-4%(主流區間為3%-4%)。若稅負率長期低于2%,可能觸發稅務預警。

  • 個人去國稅局開勞務費發票需要哪些資料?要交哪些

    老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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