送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-03 15:08

你好
借:原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款等科目 

摩登 追問

2023-04-03 15:14

怎么結轉成本呢

鄒老師 解答

2023-04-03 15:15

你好,是對外銷售了,還是領用了? 

摩登 追問

2023-04-03 15:16

加工后稍售    公司是木材加工廠

鄒老師 解答

2023-04-03 15:17

你好,加工后稍售,結轉成本分錄是
借:主營業務成本  , 貸:庫存商品

摩登 追問

2023-04-04 13:42

銷售木材怎么做分錄呢?      結轉成本是在同一張憑證上體現嗎?

鄒老師 解答

2023-04-04 13:42

你好,銷售木材
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本  , 貸:庫存商品

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2023-04-03 15:08:41
你好!這個要先去稅務局申請
2024-08-23 18:11:31
你好,個人去稅務局給你開免稅的發票,他自產自銷的,不需要交稅 你們如果買來深加工的話,按照10%抵扣 其他的按照9%來抵扣
2022-06-09 11:40:16
你好,進工程施工-材料費用中
2022-06-09 10:37:37
您好,農業生產者銷售自產農產品免增值稅。
2020-06-29 22:34:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 這是一家做建材銷售的一般納稅人,現在其他應收,其

    先拉取其他應收 / 其他應付明細賬,逐筆核對流水、合同、收據,分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖,快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理(避免視同分紅繳 20% 個稅),無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬,按規則做壞賬 / 收益處理。

  • 每月根據工資總額的2%計提工會經費,劃撥工會經費

    每月按工資總額 2% 計提工會經費是對的;這 2% 里,約 1.2% 留基層工會、0.8% 上交上級工會(全國一般 60%/40% 分成)。 行政補助收入: 工會賬上:企業額外給的錢,走 “行政補助收入”。 企業賬上: 不超過 ** 工資總額 2%** 的部分:正常記 “管理費用 — 工會經費”,可稅前扣除。 超過2%的部分:也可以給,但不能稅前扣除,要納稅調增。 和 1.2% 的關系: 1.2% 只是工會內部分成比例,不是稅前扣除線。 稅前扣除只看工資總額的 2%,和 1.2% 無關。 企業給工會的錢: ≤2%:正常工會經費,可扣。 2%:超出部分算行政補助,不能扣。

  • 老師,培訓費,拿到2500的專票發票(141.51稅額,不含稅

    借管理費用-職工教育經費2358.49 應交稅費應交增值稅進項稅額141.51 貸銀行存款2500

  • 老師,咨詢個問題,2023年10月酒店開業,之前是免房租,1

    你好,正在回復題目

  • 老師,分包成本50萬借:工程施工 — 分包成本 500000

    先紅字沖回你之前那筆全額沖暫估的分錄: 借:應付賬款 — 暫估應付款 -500000 貸:應付賬款 — 分包單位 -500000 再按實際剩余未沖的暫估(50 萬 - 30 萬 = 20 萬),做正確的發票入賬: 借:應付賬款 — 暫估應付款 200000 貸:應付賬款 — 分包單位 200000

舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...