董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數呢, 25年末的期末數,就是26年初的期初數據 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師,建筑行業預繳增值稅,附加稅,會計分錄:借 應交稅費-未交增值稅,貸 銀行存款 借 稅金及附加-城市維護建設稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸 銀行存款 是這樣嗎?
答: 您好同學,你的理解是正確的
已繳納的增值稅,及附加稅,后面政策可以緩交又先退回了(等時間到再重新繳納),分錄怎么做呢借:銀行存款 貸:增值稅 附加稅還需要做其他分錄嗎
答: 是的,做交稅相反的分錄就是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位4月份收的三代手續費退稅,我賬記的 借:銀行存款 貸:其他收益,沒有交增值稅,我五月申報4月增值稅及附加稅沒有交,,我咨詢了稅務大廳專管員,他們說要交這個錢,按無票收入6%交增值稅,我5月應該怎么調賬,六月申報的時候把這個小錢算上,我4月增值稅附加稅沒交,已經申報扣款了
答: 您好 貸:其他收益 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方藍字 跟6月份的增值稅 附加稅一起計算就好了
關于增值稅和附加稅,是不是本月申報繳納上月稅款的時候才做,借:稅金及附加、貸:應交附加稅、、、借:應交附加稅、貸:銀行存款
關于增值稅和附加稅,是不是本月申報繳納上月稅款的時候才做,借:稅金及附加、貸:應交附加稅、、、借:應交附加稅、貸:銀行存款、、、、、、因為上月我還沒有進項勾選和申報,不知道附加稅有多少
本年度用銀行存款繳納增值稅120萬元,消費稅10萬元會計分錄能不能這么寫:借 應交稅費應交增值稅120 稅金及附加10貸 銀行存款130
請問我們公司繳稅不計提,分錄是這樣寫不?借:稅金以及附加 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。那最后應交稅費怎么結轉呢?








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