
老師,公司采購了一批商品10W,簽合同公對公付款,10W為貨款,不含稅價,供應商不開具發票,供應商做未開票收入,采購方沒有發票入賬,這可以的嗎?采購方要怎么申報跟做賬呀
答: 可以的,銷售方做無票收入處理。采購方的也是正常入賬,沒有成本票匯算清繳納稅調整。
老師,今年3月我把一項固定按含稅價資產入賬了,12月出售方開具了專票給我們,期間我還按含稅價提了折舊,現在這發票我該如何入賬,
答: 你在12份調整折舊的金額就是了哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付款含稅價2675.95,不含稅價2455,實際付款2455,這個怎么入賬
答: 你好,發票他給你開的是2675?
老師,公司租用私人住宅,談好房租不含稅價2萬,但要開發票,然后開發票的稅費由公司負責,那我想問一下,合同的含稅價怎么簽出,然后公司收到發票及稅費單時怎么入賬?因為個人房產開具發票時,稅費單是另外的,
老師,我們的內賬采購入庫都開有專用發票,入庫時入含稅價,系統會自動按不含稅價計入進銷存單位成本,但財務做賬時價稅沒分離,直接按含稅價借庫存商品,貸應付賬款,這樣做是不是不對呀?
老師,我們的內賬采購入庫都開有專用發票,入庫時入含稅價,系統會自動按不含稅價計入進銷存單位成本,但財務做賬時價稅沒分離,直接按含稅價借庫存商品,貸應付賬款,這樣做是不是不對呀?
老師,我們的內賬采購入庫都開有專用發票,入庫時入含稅價,系統會自動按不含稅價計入進銷存單位成本,但財務做賬時價稅沒分離,直接按含稅價借庫存商品,貸應付賬款,這樣做是不是不對呀?
老師,我們公司之前內賬一直以含稅價格入賬,現在要求把價稅分離,之前業務的現在開具發票或者收到發票,就把稅額過度到了待處理財產損益這個科目,導致現在這個科目很大,我想把這個調整一下,要調到那個科目呢?







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2023-03-31 14:43
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2023-03-31 14:54
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2023-03-31 15:09
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