
老師,退回跨年的殘保金,借;銀行存款 貸;其他應付款——-殘保金 借;其他應付款——-殘保金 貸;以前年度損益調整,是非營業事業單位,也是這樣做分錄嗎? 沒有以前年度損益調整這個科目,用什么科目代替呢?
答: 你好,是事業單位? 你之前繳納的時候,借方科目是??
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調整 貸:其他應付款—暫估
答: 借應付賬款貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會計做成貸方其他應付款法人,但實際未發放,今年2023年補發這筆工資,我把之前錯誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調整科目嗎?
答: 你好同學 不需要 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款









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2023-03-29 18:02
鄒老師 解答
2023-03-29 18:04