
老師,你好。四季度專票開了82萬,普票開了13萬。稅務申報的時候,專票在第2欄里,普票在第幾欄?
答: 普票應當在第三欄填寫,第二欄是其他票據,專票才在第二欄。專票是指各行各業領購的增值稅專用發票,此類發票只能在交易過程中使用,可以作為扣除應納稅額的資料。普票是指各行各業開具的普通發票,也稱普通發票、通用發票,是辦理稅務手續的資料,可在報稅中扣除個人或者企業的消費稅金。
老師好,如果一個季度開了30萬普票,代開了5萬專票,5萬的專票已交稅,申報時5萬的專票咋填,填到申報表第幾欄
答: 您好,5萬的專票應填到申報表第六欄。在填寫此欄時,您需要將5萬專票的稅款填入“應納稅額”,已交稅的5萬專票的稅款填入“實際繳納稅款”,30萬普票的金額填入“本期銷售額”,實際收入填入“本期實際收入”,即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好小規模,1-3月份開具了 1%專票9751.46元,3%的專票967元。1%的普票459827.33元 3%的普票8307.78元。問題1 減免申報明細表開具的3%怎么填?問題2 季超過了45萬申報表該填在那一欄?申報表第一欄是第二欄和第三欄的合計嗎?
答: 填1,2,3欄。1欄是合計,10欄不用填,18欄填填實際抵減額,減免申報,填本期發生額、實際抵減額=470545.79*0.02
你好老師,我是小規模納稅人,第四季度專票開了20萬,普票開了9萬,專票正常繳稅,普票的這9萬的稅費需要結轉到營業外收入里面去是嗎
老師你好!小規模納稅人,第三季度開始有銷售,申報總額40萬,包括開普通發票30萬,無票10萬,這期第四季度開10萬普通發票,沖銷的是第三季度無票的10萬,那第四季度申報按0嗎
老師,您好,我們這邊開專票和普票一個季度超過45萬了,我在專票3%欄填了專票的不含稅收入,第一行填了專票+普票的不含稅收入,也填了減免表,出現這個提示,幫我看下錯在哪里,謝謝
小規模納稅人,第三季度開普票160萬,已按%1上稅了,第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表不會填,怎么都不過。專票的稅還需要上嗎?可以抵嗎?





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