你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

您好,我們房租一年25萬,日期從去年7月份到今年6月份,但是去年7月份先付10萬,后面15萬分兩次給,時間不確定,怎么攤銷?當時7月份10萬按照一年攤銷了
答: 可以考慮根據實際情況統一將這筆房租按照一年的時間攤銷。每個月的攤銷額應該按照10萬元除以12個月,每個月的房租攤銷額應該是833333.33元,7月份應該是83333.33元,考慮到尾數的影響,在7月份的賬目上可以按照85000.00元處理。
您好,我們房租一年25萬,日期從去年7月份到今年6月份,但是去年7月份先付10萬,后面15萬分兩次給,時間不確定,怎么攤銷?當時7月份10萬按照一年攤銷了
答: 你好,一年的租金除以12。這個就是每個月分攤的金額,借預付賬款,貸銀行存款10 借管理費用貸預付賬款月租金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司有一房屋,去年7月份出租的,出租期是去年的7月-今年的6月,去年7月份也已經開票了,今年3月份不租了,我是不是要把去年的票紅沖,然后按照實際支付的租金重新開票
答: 同學您好,可以這樣做,也可以差額做紅沖




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光玄月 追問
2023-03-27 10:16