1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算:雙 問
滯箱費違約扣款按銷售折讓處理, 開6% 紅字發票沖減運費收入及對應銷項稅即可。 答
老師您好,工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問
不能的,發工資就要申報工會經費 答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬,季度6千萬含 問
你好,不盈利不現實根據業績的話 答
老師,公司現在提成加了10%,社保員工自己付費,我每月 問
你好,個人工資包括個人承擔社保部分 答
老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,2020年12月報表應交稅費負數幾千,2021年12月報表應交稅費也是負數幾千,有風險嗎?
答: 首先,您需要明確的是您的12月報表所示出的負數是由于您財務報表上其余月份和2020年累計收入/支出大于您的財務報表上對應的月份累計收入/支出所導致的。另外,您在交稅時也必須要考慮到您是否需要提前繳納稅款,以及您是否受此影響而發生了超過稅款的額度。因此,如果您只是偶爾出現了這種情況,且在報表上顯示的負數金額不大的情況下,實際上可以忽略不計,但如果您的負數金額較大,可能會導致相應的財稅風險。因此,建議您應當提前進行稅款計算,也可以考慮向專業機構申請調整稅率,以避免在后期出現任何影響。
老師,進項加計抵減10%的政策,2020-2021年的時候做了計提分錄:借 應交稅費-應交增(加計抵減) 貸 營業外收入因為我們也沒有實際抵減,就是沒有用上這部分抵減額,然后2021年12月就把這兩年的進項確認的營業外收入都沖掉,做的分錄是借 應交稅費-應交增(加計抵減)負數 貸 營業外收入 負數現在填報2021年年報利潤表營業外收入是負數(-5000多),填報不了,因為這5千多是2020年計提的部分,請問現在應該怎么處理呢?
答: 可以把賬面這個營業外收入負數改為營業外支出,然后按調整后的數據再進行匯算清繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人 12月報表資產負債表期末余額應交稅費是負數 正常嗎
答: 你好;? 期末是負數; 不正常的;? ?你是 借方還是貸方負數了? ?




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歡總在笑 追問
2023-03-24 11:21
齊惠老師 解答
2023-03-24 11:21