老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

用庫存現金支付廠部電話費600元。分錄
答: 支出庫存現金600元,用于支付廠部電話費。
用銀行存款支付本月電話費取得增值稅普通發票顯示價稅合計2000元。其中,廠部電話費1500元,車間電話費500元。怎么寫分錄?
答: 你好,具體會計分錄如下: 借:制造費用-廠部 1500 借:制造費用-車間 500 貸:銀行存款 2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2日,廠部王敏私人借款2000,現金支付12日,職員王敏出差回來,報銷交通費 餐費600元,沖借款支出1000元,余款現金支付。求會計分錄?
答: 你好 2日,借:其他應收款? 2000,貸:庫存現金 2000 12日的描述是不是數據有錯誤,費用才600,應當退回現金1400,怎么這里還需要用現金支付呢?





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